问题 | 公司抬头发票怎么开 |
释义 | 公司发票抬头写企业名称,税号,银行开户行账户,地址电话,专票要写全,普票可以不写银行开户行账户,地址电话,但需要企业名称,税号。用于企业报销,开具增值税普通发票时必须,同时提供企业抬头及税号。购买方为企业,在索取增值税普通发票时,应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码。发票是一个企业或单位进行会计核算的一项关键数据,像企业、单位等购买的公共用品都必须申请发票,然后报给该企业的财务部门,财务部门依照顺序进行入账报销。发票不仅只是一个凭证,更是一个用于财务管理的重要工具。 公司开发票的流程是: 1、公司依法设立后,凭借营业执照领购发票; 2、按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章; 3、开具后的发票存根联和发票登记簿,应当保存5年。 一、增值税普通发票 1.进入开票系统,点击“发票管理---发票填开---增值税普通发票填开”,点击“确定”。 2.进入发票填开界面,上方点击“红字”按钮。 3.输入需要红冲的发票代码和号码,此处需要输入2遍,点击“下一步"。 4.确认票面信息是否正确,确认之后正常打印在相对应的发票上面即可。 二、增值税专用发票 1.进入开票系统,点击“发票管理”按钮上方点击‘红字发票信息表’---‘红字增值税专用发票信息表填开’,根据实际情况选择“购方申请”或“销方申请”(注:购方申请不需要填写发票代码和发票号码,销方申请需要填写),购方申请点击“确定”销方申请点击“下一步”,根据提示进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面,确认票面信息或录入票面信息(注:数量和金额为负数,单价为正数),确认完成点击右上角“打印”,弹出窗口选择“不打印”,再弹出窗口选择“取消”。 2.在“发票管理”按钮上方点击‘红字发票信息表’----‘红字增值税专用发票信息表查询导出’进入界面中单击选择对应单号,点击‘上传’并“确定”,待“信息表描述”变为“审核通过”即可进入“发票填开”界面进行负数发票填开。 3.点击“发票管理---发票填开---增值税专用发票填开”,点击“红字---导入网络下载红字发票信息表“,鼠标左键双击已审核通过的信息表编号,确认票面信息是否正确,确认之后正常打印在相对应的发票上面即可。 法律依据 《中华人民共和国发票管理办法》 第二十条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项,应当向收款方取得发票。取得发票时,不得要求变更品名和金额。 第二十二条开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为: (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。 |
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